潘集区2024年一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
2023年部门一般公共预算本年拨款“三公”经费支出表
部门名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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中国人民政治协商会议淮南市潘集区委员会办公室 |
0.50 |
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0.50 |
淮南市潘集区发展和改革委员会 |
3.30 |
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3.00 |
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3.00 |
0.30 |
淮南市潘集区人民政府办公室 |
158.00 |
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155.00 |
68 |
87.00 |
3.00 |
淮南市潘集区古沟回族乡人民政府 |
7.50 |
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6.50 |
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6.50 |
1.00 |
淮南市潘集区财政局 |
1.50 |
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1.50 |
中共淮南市潘集区委办公室 |
1.50 |
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1.00 |
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1.00 |
0.50 |
中共淮南市潘集区委政法委员会 |
0.63 |
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0.63 |
淮南市潘集区统计局 |
0.27 |
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0.27 |
淮南市潘集区审计局 |
0.60 |
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0.60 |
淮南市潘集区祁集镇人民政府 |
10.00 |
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10.00 |
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10.00 |
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淮南市潘集区教育局 |
0.87 |
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0.87 |
淮南市潘集区人力资源和社会保障局 |
0.38 |
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0.38 |
淮南市潘集区人民代表大会常务委员会办公室 |
2.20 |
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2.20 |
淮南市潘集区科技经济信息化局 |
0.80 |
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0.80 |
淮南市高皇镇人民政府 |
7.24 |
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5.74 |
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5.74 |
1.50 |
淮南市潘集区数据资源管理局 |
0.29 |
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0.29 |
淮南市潘集区医疗保障局 |
0.30 |
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0.30 |
中共淮南市潘集区委党校 |
0.17 |
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0.17 |
淮南市潘集区人民政府信访局 |
0.20 |
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0.20 |
淮南市潘集区卫生健康委员会 |
2.00 |
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1.00 |
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1.00 |
1.00 |
淮南市潘集区农业农村局 |
9.53 |
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6.15 |
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6.15 |
3.38 |
淮南市潘集区应急管理局 |
0.76 |
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0.76 |
淮南市芦集镇人民政府 |
6.00 |
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6.00 |
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6.00 |
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淮南市潘集区残疾人联合会 |
0.20 |
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0.20 |
淮南市潘集区农业综合服务中心 |
0.30 |
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0.30 |
淮南市潘集区市场监督管理局 |
59.00 |
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57.00 |
30 |
27.00 |
2.00 |
淮南市潘集区乡村振兴局 |
0.10 |
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0.10 |
淮南市潘集区司法局 |
8.30 |
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6.00 |
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6.00 |
2.30 |
中共淮南市潘集区委机构编制委员会办公室 |
0.20 |
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0.20 |
淮南市潘集区架河镇人民政府 |
6.00 |
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6.00 |
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6.00 |
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淮南市潘集区泥河镇人民政府 |
7.00 |
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4.00 |
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4.00 |
3.00 |
淮南市潘集区退役军人事务局 |
0.28 |
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0.28 |
淮南市潘集区商务投资促进局 |
0.15 |
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0.15 |
淮南市潘集区工会 |
0.10 |
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0.10 |
淮南市潘集区交通运输局 |
0.26 |
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0.26 |
淮南市潘集区住房和城乡建设局 |
0.20 |
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0.20 |
淮南市潘集区文化旅游体育局 |
0.32 |
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0.32 |
淮南市潘集区环境卫生管理处 |
0.20 |
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0.20 |
中共淮南市潘集区委老干部局 |
0.30 |
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0.30 |
中共淮南市潘集区委组织部 |
0.30 |
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0.30 |
淮南市潘集区夹沟镇人民政府 |
18.00 |
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18.00 |
18 |
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淮南市平圩镇人民政府 |
10.14 |
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8.14 |
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8.14 |
2.00 |
淮南市潘集区城市管理行政执法局 |
0.50 |
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0.50 |
淮南市潘集区贺疃镇人民政府 |
8.00 |
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3.00 |
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3.00 |
5.00 |
潘集区民政局 |
0.26 |
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0.26 |
中国共产党淮南市潘集区纪律检查委员会 |
13.00 |
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12.00 |
|
12.00 |
1.00 |
2024年“三公”经费支出预算情况说明 :
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为347.65万元,比上年预算358.13万元减少10.48万元,降幅达2.93%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为39.12万元,公务用车运行费支出预算为192.53万元、公务车购置116万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算0万元,原因主要是这些年财政不安排外事活动经费预算。
(二)公务接待费支出预算39.12万元,比2023年预算32.96万元增加6.16万元,增幅幅达18.69%。
增加的原因主要是2024年公用定额提标,其次是2024年乡镇(街道)也在综合定额中安排公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行费支出预算308.53万元,比2023年预算325.17万元减少16.64万元,下5.12%。其中:公务用车购置费116万元,较去年增加37万元,降低46.84%;公务用车运行费192.53万元,比2023年预算246.17万元减少53.64万元,下降21.79%
下降原因主要是压缩公务用车运行维护费用,因为政府办小车班公用车老化,很多车辆不能使用,加之加强公务用车管理,公车很少出外市,从而就减少了过路、过桥费用,造成费用减少;公务用车购置费用增加是因为:很多公车老化程度严重,报废,由于工作需要,不得不新增用车,按标准配备,完全按照公务用车使用管理制度执行。